审计专员岗位的工作职责内容范文
职责:
1、参与公司内控体系建设和财务体系规范,推动内控体系与财务体系完善,组织建立健全规范的财务核算体系、风险预警和规避机制;
2、能够实施集团以及分、子公司的内部控制等常规审计项目; 3、根据年度审计计划,开展常规审计项目,拟定审计通知书、审计工作方案;
4、具有撰写审计报告能力,并根据审计发现进行影响评估及提出审计建议;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 6、对被审单位整改情况,进行跟进审计; 7、完成上级领导交办的其他工作。 任职资格:
1、本科以上学历,会计、审计相关专业,具备初级及以上职称等; 2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序,了解相关经济法律;
3、具备____年以上大型企业或上市公司审计工作经验; 4、良好的语言表达能力,熟练运用办公软件、ERP财务软件、较强的数据分析、文字整理能力。
5、较强的语言组织和沟通能力,逻辑能力强,工作态度积极,责任心强,能短期出差,具备职业操守和对公司的忠诚度。
审计专员岗位的工作职责内容范文(2)
一、参与编制审计计划和方案
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1. 参与编制项目的审计计划和方案,确定审计目标、范围和方式;
2. 根据相关法规、准则和标准,制定审计程序和方法,为审计工作提供指导和支持。
二、开展审计工作
1. 根据审计计划和方案,开展数据采集和整理工作,包括收集相关文件、记录和报表等;
2. 对审计对象的内部控制、风险管理和运营流程进行评估,并发现存在的问题和风险;
3. 进行账务核对和数据分析,验证财务报告的真实性和准确性; 4. 跟踪和了解审计对象的财务状况和业务活动,以及相关和法规的变化;
5. 进行日常巡查和抽样检查,对审计对象的关键事项进行临时审计,及时发现和预防问题的发生;
6. 向上级主管汇报审计进展情况和发现的问题,并提出相关建议;
7. 按照法规和准则,对发现的问题进行整改追踪和复核,确保问题得到解决。
三、撰写审计报告
1. 根据审计工作的结果,编写审计报告,对审计对象的财务状况和风险情况进行评估和说明;
2. 在审计报告中提出具体问题和改进建议,以及相应的整改措施;
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3. 对审计结果进行综合分析,提出改进财务管理和内部控制的意见;
4. 确保审计报告的准确性、完整性和可信度,及时提交给上级主管。
四、提供咨询和建议
1. 提供财务和内部控制方面的咨询和建议,协助企业改进财务管理和业务流程;
2. 指导和培训审计对象的财务人员,提高其财务管理和内部控制的水平;
3. 参与企业项目的风险评估和决策,提供专业意见和建议。 五、配合外部审计
1. 配合外部审计师对企业财务报告进行审计,提供相关数据和文件;
2. 解答外部审计师的疑问,提供必要的协助和支持;
3. 对外公布的审计结果进行复核,确保外部审计的准确性和权威性。
六、参与内部审核和改进
1. 参与企业内部审核工作,对部门的财务报告和内部控制进行审查和评估;
2. 发现和改进内部财务管理和业务流程中存在的问题和风险; 3. 协助制定内部审核程序和方法,提高内部审计的效益和质量。 七、关注行业和专业知识
1. 持续学习和了解相关法规、准则和标准的变化; 2. 关注行业和专业发展的动态,提高专业知识和技能;
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3. 参与行业研究和交流,积极参加相关培训和会议,不断提升自己的专业水平。
八、保护企业信息和商业秘密
1. 严格遵守保密规定,妥善保管和使用企业的机密信息; 2. 不得泄露或滥用企业的商业秘密,维护企业的利益和声誉; 3. 加强安全意识,防范和应对信息泄露和安全风险。 以上是审计专员岗位的工作职责内容的范本。作为审计专员,需要具备扎实的财务和审计知识,并能够熟练运用相关工具和软件进行数据分析和处理。同时,还需要具备良好的沟通和团队合作能力,能够与企业内部的各个部门进行有效的协调和配合。最重要的是要保持专业的敬业精神和严谨的工作态度,始终保持客观、公正、的审计原则。
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