质量目标实施情况检查表( 年 月 日— 年 月 日)
编号:ZM/ZJ-5.4-01 序号: 公司目标: 部门 分目标 执行情况 结论 对改进的要求、建议、措施落实的验证情况: 验证人: 日期 检查部门: 检查人: 日期: 批准人: 日
管理评审计划
编号:ZM/ZJ-5.6-01 序号: 编制: 管理部 批准日期: 评审时间: 工作项目 1.提供QMS内审报告 完成期限 负责人 参加人员 2.提供产品质量报告 4.提供市场分析(包括顾客 满意分析)报告 5.提供过程控制分析报告 6.提供部门质量目标实现情况和部门工作报告(包括改进建 议) 7.举行管理评审 8.编制管理评审报告 9.QMS及过程改进实施 备注
管理评审报告
编号:ZM/ZJ-5.6-02 序号:01 评审会议时间、地点: 评审目的:确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 参加评审人员: 评审内容摘要: 1. QMS内审报告 2. 质量方针和目标 3. 产品质量报告 4. 市场分析、顾客满意度 5. 过程检验报告 6. 各部门质量目标实施情况和部门工作的评审 评审结论: 公司已按照ISO9001:2000标准建立,实施了文件化QMS,实施结果表明:公司的质量方针、目标和QMS基本是适宜、有效、充分的,能防止不合格产品,满足顾客要求,符合法律法规,能够贯彻公司质量方针,实现公司质量目标。 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门: 编制: 审核: 批准: 日期: