1、 按照《内部审计准则》的要求,建立和健全公司内部审计制度,制定内部审计规程或方法。
2、 对外兼并收购项目的审计调查,参与公司参股拟上市项目的财务规范工作。
2.对公司的财务计划,财务决算,财务收入及其他有关的经济活动进行审计监督。
3.对公司及所属单位的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督。
4.对公司的经营管理和经营绩效进行审计监督,评价。要求:5年以上审计工作经验。熟悉内部审计、财务、税务等专业工作,具备一定的企业管理、法律等综合知识;较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力。
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